江油市工業和信息化局2022年部門預算編制的說明

2022-03-20 09:25信息來源: 江油市工信局閱讀次數:
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江油市工業和信息化局

2022年部門預算


目錄

第一部分  市工業和信息化局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分  市工業和信息化局2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表

十二、國有資本經營預算支出預算表

十三、政府采購支出預算表

十四、部門預算項目支出績效目標表

十五、部門整體支出績效目標表

第三部分  市工業和信息化局2022年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江油市工業和信息化局概況


江油市工業和信息化局

2022年部門預算

   

一、基本職能及主要工作

(一)市工業和信息化局職能簡介。

市工信局貫徹落實黨中央關于工業和信息化工作的方針政策和省委、綿陽市委、江油市委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對工業和信息化工作的集中統一領導。主要職責是:

1.貫徹實施國家、省、綿陽市有關工業經濟、信息化、軍民融合和無線電管理的方針、政策和法律、法規,擬訂全市有關工業經濟、信息化、軍民融合和無線電管理的規范性文件并組織實施。

2.擬訂新型工業化、信息化和軍民融合發展戰略和重大政策,參與擬訂國民經濟和社會發展規劃,擬訂并組織實施工業(不含能源,下同)、軍民融合、通信業和信息化相關行業的發展規劃、年度計劃并組織實施;組織實施工業強市戰略。

3.統籌推進工業和信息化工作,組織推動工業化和信息化深度融合、軍民融合發展、工業化與城鎮化聯動;承擔軍民融合產業發展推進工作;負責推進工業結構調整;協調國家、省、綿陽市交辦的重點軍品科研、生產任務。

4.負責全市產業集中區建設發展的指導和服務工作,承辦工業信息化系統科技城建設相關工作,擬訂并組織實施產業集中區、產業集群發展規劃和政策措施,指導產業集中區合理布局,推進產業集中區建設發展。

5.負責監測、分析工業經濟運行情況,建立工業經濟運行預警機制,擬訂經濟運行目標、政策并組織實施,協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作,承辦年度工業經濟目標責任考核。負責工業和信息化領域的應急管理和國防動員有關工作。

6.負責工業企業技術改造推進工作,組織擬訂并實施企業技術改造投資規劃和政策,組織工業企業技術改造項目申報國家、省、綿陽市有關專項計劃并監督實施。

7.負責企業技術創新體系建設,擬訂鼓勵企業技術創新的政策措施,指導企業技術創新、技術引進和研制,編制下達全市企業技術創新項目計劃并組織實施。會同有關部門組織企業技術中心的申報、認定和建設管理工作。負責重大裝備國產化和重大技術裝備研制,組織申報重大技術裝備新研制項目并監督實施。

8.負責電力行業(不含水電)管理和監督,負責工業信息化領域的節能降耗、清潔生產和資源節約與綜合利用工作。負責淘汰落后產能和化解過剩產能。協調推進工業化與生態環境協調發展中的重大問題,組織實施相關重大示范項目和新產品、新技術、新工藝、新設備、新材料的推廣應用。

9.負責推進工業企業信用制度建設,指導工業企業多渠道融資,參與工業企業上市培育工作;負責擬訂全市工業企業發展資金等財政專項資金使用計劃并組織實施;負責企業技術改造、技術創新、生產運行等涉及財政、信貸、稅收、保險等方面問題的協調。負責中小企業信用擔保和融資體系建設;負責有關工業和信息化發展資金、基金管理工作。

10.負責工業企業治亂減負工作,指導工業、通信企業建立現代企業制度,負責全市工業信息化領域人才工作,指導工業企業經營管理人員、專業技術人員培訓,負責全市工業信息化領域大企業大集團和龍頭骨干企業培育工作,負責推進中小企業發展;負責中小微企業服務體系建設的推進工作。

11.負責對全市工業實施行業管理,擬訂并組織實施行業相關政策措施。擬訂戰略性新興產業發展規劃、政策措施并組織實施。指導工業企業加強質量標準化管理、市場開拓和產品促銷工作。會同有關部門指導工業、通信、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。

12.統籌規劃和協調全市公用通信網、互聯網、專用通信網的建設,負責全市信息基礎設施建設的規劃、協調和管理工作,承擔全市軟件產業發展工作,協調通信與信息服務市場工作。

13.協助上級無線電管理機構做好全市無線電電磁環境保護工作,協調配合相關部門無線電監測、檢測和干擾查處,依法監督管理無線電臺(站),協調軍地間和市際間無線電管理相關事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。

14.會同有關部門提出工業和信息化領域對外開放和利用外資的政策建議,參與區域經濟合作和承接產業轉移工作。指導工業和信息化企業開展對外交流與合作、國際化經營、境外投資及兼并重組。

15.負責全市鹽業行業管理、指導和協調及食鹽專營管理職責,擬訂產業政策并組織實施;維護專營秩序;負責貫徹執行國家、省、綿陽市有關鹽業管理的法律、法規、規章和政策;負責制定和組織實施食鹽供應應急預案,加強食鹽儲備監督管理;配合衛生健康部門做好碘缺乏病防治監測與宣傳工作;配合物價管理部門做好食鹽零售價格市場監測和特殊情況下的價格干預工作,保持食鹽價格基本穩定;承辦市政府交辦的有關全市食鹽行業管理、食鹽專營管理的其他事項。

16.負責職責范圍內的安全生產、職業健康、生態環境保護和服務便民化工作。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)市工業和信息化局2022年重點工作。

2022年力爭新增規上工業企業20戶;完成規上工業總產值720億元、增長16%以上,增加值增長10.5%以上;完成工業投資60億元、技改投資30億元;力爭戰略性新興產業企業產值占全市規上工業總產值的比重達到25%以上。

二、部門預算單位構成

江油市工業和信息化局下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,其他事業單位1個。主要包括: 

1

江油市工業和信息化局機關

2

江油市企業發展服務中心

3

江油市節能技術推廣中心

4

江油市工業和信息化局離退休工作人員辦公室

 

  

第二部分  江油市工業和信息化局

2022年部門預算表


(江油市工信局預算公開表)

一、部門收支總表(公開表1

二、部門收入總表(公開表1-1

三、部門支出總表(公開表1-2

四、財政撥款收支預算總表(公開表2

五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開

2-1

六、一般公共預算支出預算表(公開表3

七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1

八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3

十、政府性基金預算支出預算表(公開表4

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開

4-1

十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5

十三、政府采購支出預算表(公開表6

十四、部門預算項目支出績效目標表(公開表7

十五、部門整體支出績效目標表(公開表8

 

 

第三部分  江油市工業和信息化局

2022年部門預算情況說明


一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,江油市工業和信息化局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。2022年收支總預算775.17萬元,比2021年收支預算總數減少283.17萬元,主要原因是人員經費減少。

(一)收入預算情況

江油市工業和信息化局2022年收入預算775.17萬元,其中:一般公共預算撥款收775.17萬元,占100%。

(二)支出預算情況

江油市工業和信息化局2022年支出預算775.17萬元,其中:基本支出642.17萬元,占82.8%;項目支出133萬元,占17.2%。

二、財政撥款收支預算情況說明

江油市工業和信息化局2022年財政撥款收支總預算775.17萬元,比2021年財政撥款收支總預算減少283.17萬元,主要原因是人員經費減少。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入775.17元。支出包括:社會保障和就業支出152.8萬元、衛生健康支出23.23萬元、資源勘探信息等支出560.34萬元、住房保障支出38.8萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

江油市工業和信息化局2022一般公共預算當年撥款775.17萬元,比2021年預算數減少283.17萬元,主要原因是人員經費減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出152.8萬元,占19.71%,衛生健康支出23.23萬元,占2.99%;住房保障支出38.8萬元,占5.01%,資源勘探信息等支出560.34萬元,占72.29%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

江油市工業和信息化局2022年部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)101.07萬元,主要用于:局機關離休人員離休費、局機關離退休人員慰問金、公用活動經費等離退休經費支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)51.73萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位養老保險費支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)12.48萬元;主要用于:局機關在職職工基本醫療保險。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)10.76萬元,主要用于:下屬事業單位在職職工基本醫療保險。

5.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)行政運行(項)256.88萬元,主要用于:局機關在職行政人員經費,日常公用支出。

6.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)一般行政管理事務(項)133萬元,主要用于:黨建經費、工業企業改制專項經費等項目支出。

7.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)事業運行(項)170.46萬元,主要用于局機關、下屬事業單位在職工人員工資,日常公用支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)38.8萬元,主要用于:局機關、下屬單位在職職工住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

江油市工業和信息化局2022年一般公共預算基本支出642.17萬元,其中:

人員經費581.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費等支出。

公用經費60.73萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業管理費、會議費等支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2022年“三公”經費財政撥款預算數8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費8萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

(一)因公出國(境)經費。預算無安排。

(二)公務接待費較2021年預算持平,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定及市委市府相關規定的要求,嚴格控制接待規模及接待標準。

2022年公務接待費計劃用于執行公務、省、市業務主管部門項目驗收、工作調研等公務活動開支用餐費等。

六、政府性基金預算支出情況說明

江油市工業和信息化局2022年無政府性基金預算撥款安排支出。

七、國有資本經營預算支出情況說明

江油市工業和信息化局2022年無國有資本經營預算撥款安排支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2022年,江油市工業和信息化局機關運行經費財政撥款預算為60.73萬元,比2021年預算增加13.46元,下降28.3%。

(二)政府采購情況

2022年,安排政府采購預算6萬元,主要用于采購計算機。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年底,江油市工業和信息化局所屬各預算單位固定資產總額23.65萬元(固定資產折舊后的凈資產)。單位無價值200萬元以上大型設備(套)。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)預算績效情況

2022年市工業和信息化局按要求編制了部門整體績效目標和項目預算績效目標。開展績效目標管理的項目12個,涉及預算133萬元,所有項目均按要求編制了績效目標。其中:運轉類項目12個,涉及預算133萬元。

  

 

第四部分  名詞解釋


1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指機關和下屬單位職工教育培訓支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)行政單位離退休(項):指局機關離休人員離休費、局機關離退休人員慰問金、公用活動經費等離退休經費支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指下屬事業單位退休人員慰問金、公用活動經費等退休經費支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指局機關及下屬事業單位養老保險費支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關在職職工基本醫療保險。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指下屬事業單位在職職工基本醫療保險。

8.資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(款)行政運行(項):指機關遺孀人員生活費。

9.資源勘探信息等支出(類)制造業(款)一般行政管理事務(項):指局機關專項資金項目支出。

10.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)行政運行(項):指局機關在職職工的人員經費(包含目標獎),日常公用支出。

11.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):指局下屬事業單位在職職工的人員經費(包含目標獎及代管離休人員生活補貼,川礦托管人員生活費),日常公用支出。

12.資源勘探信息等支出(類)建筑業(款)其他建筑業(項):指用于下屬事業單位江油市企業發展服務中心職工人員工資,日常公用支出。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指局機關、下屬單位在職職工住房公積金支出。

14.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.“三公”經費:納入預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費等費用。

 

2022年工信局預算公開編制說明.doc

2022年工信局部門預算公開表.xls

 

 

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